Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
    Faktúra 20230549 2301205389 436,27 s DPH 20.09.2023 ATC-JR, s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230557 670327369 496,75 s DPH 25.09.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
    Faktúra 20230556 232109558 504,86 s DPH 25.09.2023 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 10.10.2023
    Faktúra 20230555 120232108 494,58 s DPH 25.09.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230554 2023120 268,08 s DPH 25.09.2023 Kamil Gajdošík- 10.10.2023
    Faktúra 20230553 23018731 704,59 s DPH 25.09.2023 ILLE-Papier-Service SK, 10.10.2023
    Faktúra 20230552 487872763 18,00 s DPH 22.09.2023 Alza.cz a.s.- 10.10.2023
    Faktúra 20230551 9880999662 242,00 s DPH 22.09.2023 Allianz - Slovenská pois 10.10.2023
    Faktúra 20230550 230917 62,60 s DPH 22.09.2023 Marek Mikloš- 10.10.2023
    Faktúra 20230548 201231699 117,70 s DPH 20.09.2023 BELL Zvolen a.s.- 10.10.2023
    Faktúra 20230559 310008988 158,57 s DPH 27.09.2023 HSH s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230547 310008511 201,12 s DPH 20.09.2023 HSH s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230546 670326815 673,16 s DPH 20.09.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
    Faktúra 20230545 232109211 522,67 s DPH 20.09.2023 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 10.10.2023
    Faktúra 20230544 232109240 15,48 s DPH 20.09.2023 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 10.10.2023
    Faktúra 20230543 1020231379 79,20 s DPH 20.09.2023 PH Gastro s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230542 123226819 808,42 s DPH 20.09.2023 Bidfood Slovakia s. r. o 10.10.2023
    Faktúra 20230541 311008859 1 020,78 s DPH 20.09.2023 Róbert Gašparík - mäsový 10.10.2023
    Faktúra 20230540 2023010409 172,03 s DPH 20.09.2023 framipek s.r.o.- 10.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5953
    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie
        Pri všetkých účtoch je majiteľ účtu: GYMNÁZIUM ANGELY MERICI TRNAVA
        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje
        •