Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0721827926 FA s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom, a.s.
    Faktúra 20230259 120230994 444,83 s DPH 14.04.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230266 257075830 1 296,00 s DPH 14.04.2023 FCC Trnava, spol. s r.o. 10.10.2023
    Faktúra 20230265 238201921 570,95 s DPH 14.04.2023 TATRACHEMA, výrobné druž 10.10.2023
    Faktúra 20230264 232103666 5,94 s DPH 14.04.2023 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 10.10.2023
    Faktúra 20230263 232103659 278,39 s DPH 14.04.2023 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 10.10.2023
    Faktúra 20230262 670311835 238,75 s DPH 14.04.2023 MABONEX SLOVAKIA spol. s 10.10.2023
    Faktúra 20230261 123080531 390,34 s DPH 14.04.2023 Bidfood Slovakia s. r. o 10.10.2023
    Faktúra 20230260 310003445 156,49 s DPH 14.04.2023 HSH s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230258 1020230585 79,20 s DPH 14.04.2023 PH Gastro s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230268 230410 233,50 s DPH 17.04.2023 Marek Mikloš- 10.10.2023
    Faktúra 20230257 230411 420,00 s DPH 14.04.2023 Marek Mikloš- 10.10.2023
    Faktúra 20230256 2023005 207,30 s DPH 14.04.2023 Stamfi s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230255 2231006114 570,71 s DPH 14.04.2023 Trnavská vodárenská spol 10.10.2023
    Faktúra 20230254 2301100647 157,44 s DPH 14.04.2023 SOITRON, s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230253 2301202259 485,97 s DPH 12.04.2023 ATC-JR, s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230252 311003758 281,06 s DPH 12.04.2023 Róbert Gašparík - mäsový 10.10.2023
    Faktúra 20230251 120230955 389,69 s DPH 12.04.2023 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230250 2023003831 33,41 s DPH 12.04.2023 framipek s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 20230267 8093297259 100,78 s DPH 17.04.2023 ČSOB Poisťovňa, a.s.- 10.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5520
    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie
        Pri všetkých účtoch je majiteľ účtu: GYMNÁZIUM ANGELY MERICI TRNAVA
        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje
        •