Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230150 23052 46,30 s DPH 01.03.2023 Železiarstvo TGR s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 201900379 19077 67,43 0,00 02.07.2019 Železiarstvo TGR s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 201900578 19204 132,80 0,00 11.11.2019 Železiarstvo TGR s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2020000120 20038 88,76 s DPH 03.03.2020 Železiarstvo TGR s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2022000325 22162 s DPH 01.06.2022 Železiarstvo TGR s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2024000436 24220 104,50 s DPH 02.08.2024 Železiarstvo TGR s.r.o.- 27.09.2024
    Faktúra 2024000707 materiál na opravy 41,43 s DPH 27.12.2024 Železiarstvo TGR s.r.o.- 27.12.2024 16.01.2025
    Faktúra 2020000066 20018 68,47 s DPH 06.02.2020 Železiarstvo TGR s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2023000792 23376 72,40 s DPH 04.01.2024 Železiarstvo TGR s.r.o.- 18.01.2024
    Faktúra 20230240 23086 67,42 s DPH 05.04.2023 Železiarstvo TGR s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 201900651 19236 81,37 0,00 04.12.2019 Železiarstvo TGR s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2024000657 24367 104,15 s DPH 03.12.2024 Železiarstvo TGR s.r.o.- 03.12.2024 17.12.2024
    Faktúra 2024000267 24117 100,90 s DPH 02.05.2024 Železiarstvo TGR s.r.o.- 04.06.2024
    Faktúra 2022000057 22011 95,29 s DPH 01.02.2022 Železiarstvo TGR s.r.o.- 04.04.2022
    Faktúra 2024000463 24255 104,00 s DPH 30.08.2024 Železiarstvo TGR s.r.o.- 27.09.2024
    Faktúra 2022000393 22205 s DPH 04.06.2022 Železiarstvo TGR s.r.o.- 12.12.2022
    Faktúra 2020000354 20210 206,65 s DPH 05.10.2020 Železiarstvo TGR s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 20230434 23187 79,40 s DPH 07.07.2023 Železiarstvo TGR s.r.o.- 10.10.2023
    Faktúra 2020000403 20241 129,81 s DPH 03.11.2020 Železiarstvo TGR s.r.o.- 20.10.2021
    Faktúra 2024000406 24187 95,75 s DPH 03.07.2024 Železiarstvo TGR s.r.o.- 27.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5318
    • Kontakty

      • Gymnázium Angely Merici
      • Hviezdoslavova 10
        917 01 Trnava
        Slovakia
      • 00588032
      • 2021190787
      • škol. jedáleň: SK22 0200 0001 3100 3584 8212
        škol. internát: SK34 0200 0000 0029 2244 0458
        účet ZRPŠ: SK13 0200 0000 0041 4161 0556 - poplatok ZRPŠ
        Predpisový účet: SK83 0200 0000 0031 7798 0159 - poplatky za učebnice, exkurzie, výlety a iné školské akcie

        Poteší nás, ak prispejete akoukoľvek čiastkou na náš sponzorský účet. Ak neuvediete konkrétny účel, vaše financie použijeme pre študentov na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.

        sponzorský účet: SK57 0200 0000 3500 3584 8212

        Pre platby zo zahraničia:
        Majiteľ účtu: Gymnázium Angely Merici Trnava,
        adresa: Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
        číslo účtu: SK5702000000350035848212
        BIC: SUBASKBX,
        SK - Slovensko
      • mobil - 0911 134 448
        vrátnica - 033/5511 014
      • Mgr. Jana Kuracinová, 0911 134 448, 033/5514 605 kuracinova@gamtt.sk
      • Ing. Veronika Novotná, 0911 134 448, 033/5514 605, sekretariat@gamtt.sk
      • Mgr. Marta Vozárová, 033/5511 014, kl.14, vozarova@gamtt.sk
        Mgr. Katarína Tomašovičová, 033/5511 014, kl.14, tomasovicova@gamtt.sk
      • Ing. Katarína Chovancová, 0911 773 448, chovancova@gamtt.sk
      • Tatiana Szeligová, 033/5511 014, kl. 27, szeligova@gamtt.sk
      • Zuzana Rayová, 0911 975 858, rayova@gamtt.sk
      • vychovávateľky - 0904 006 464, internat@gamtt.sk
      • Mgr. Alena Ištvancová, istvancova@gamtt.sk, Mgr. Peter Nádaský, nadasky@gamtt.sk
    • Prihlásenie

      • zatiaľ žiadne údaje
        •